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答疑老师:李伟老师
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》;减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
你好,企业本身免税的,那就不能抵扣进项税额,那么就是价税合计计入成本费用就成了 查看全部回复
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把原来的发票红冲,重新给客户开具发票 查看全部回复
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答疑老师:李可可
7-9月开票价税合计是10万元,都是普票吗 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你享受的政策是按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加和地方教育附加。 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
能 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
季度销售额35万,超30万了 查看全部回复
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你是出租方还是承租方 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 这么写 查看全部回复
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你好,您开票税率是1%吧 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
需全部交增值税 如果小规模纳税人季度内免税和应税销售额合计超过30万,那么将不再享免税政策。小规模纳税人需要全额征税。这是税收法规的明确规定,旨在确保税收的公平性和合理性 查看全部回复
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运费发票 查看全部回复
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你好同学,填16万,就可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你好 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借银行存款 dai营业收入45940.64 应交税费一应交增值税1378.22 查看全部回复
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你是无偿使用的A的地是吗? 查看全部回复
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一般纳税人的进项税额既用于增值税应税项目又用于增值税免税项目, 查看全部回复
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客户不肯用复印件发票,要求我们重开才肯付款,只能重新开具了。因为发票是公司这边弄丢的 查看全部回复
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鱼是自己养殖的吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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